1.建立并完善公司内部审计工作相关制度、制定年度审计工作计划;
2.结合公司业务特点和发展需求,全面开展审计工作。
3.对各子分公司的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督;
4.外部对接工作;
5.协助领导处理融资相关事宜;
6.其他领导安排的工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,财务、审计、会计相关专业;
2.有5年以上生产类企业审计工作经验,有上市公司或者拟上市公司审计工作经验;
3.中级会计师及以上职称;同时具有注册税务师、或CPA通过三门以上(两者至少具备其一)
4.财务相关ERP软件操作熟练;Office办公软件使用熟练,Excel等分析工具熟练更佳;
5.原则性强,认真负责。可接受出差。