职位描述
我们是一家国有企业,入职即享国企正式编制,全额六险二金(即补充医疗险和企业年金)免费三餐供应,公司近10号线步行5分钟。享有差旅、通讯补贴,期待您的加入!
岗位职责:
1.监督、评价公司内部控制体系的建立、健全与执行有效性,确保各项业务和管理活动合规运行。
2.审核公司财务报表、财务报告及相关资料,确保其真实性、准确性和完整性。
3.审查公司业务流程、管理制度及风险控制措施,识别潜在问题并提出优化改进建议。
4.制定年度内部审计计划及具体审计方案,并牵头组织实施各项内部审计工作。
5.汇总、分析内部审计发现,撰写审计报告,向管理层汇报审计结果及管理建议。
6.协调配合外部监管机构及审计机构的检查、审计工作,提供必要支持。
7.监督、检查公司党风廉政建设情况,确保党的纪律和规章制度得到严格遵守。
8.推动落实党风廉政建设和反腐败工作各项部署,促进廉洁从业氛围形成。
9.负责受理党员申诉和群众举报、控告,依规依纪进行调查处理,维护公平公正。
10.高效完成上级党组织、纪检监察部门交办的其他相关工作。
我们希望您
1.学历:本科及以上(统招学历);
2.专业:财务、会计、审计、金融、经济管理等相关专业优先,也欢迎对审计工作有热情的其他专业人才;
3.经验:具备审计相关工作经验,其中若有 2 年以上会计师事务所审计经历,或 1 年以上企业内部审计 / 内控工作经验,将更具优势;有零售行业或国企相关经验者优先;
4.能力:熟悉审计流程和风险导向审计理念,能独立开展审计项目;具备良好的财务分析、报告撰写及沟通协调能力;
5.素养:政治素养良好,了解党纪国法,作风正派、廉洁自律,能适应一定工作压力及必要出差。
(注:若您持有 CPA、CIA、CFA、中级会计师等证书,或通过 CPA/CIA 核心科目 2 门及以上,我们将优先考虑~)
如果您对这个岗位感兴趣,欢迎投递简历!后续沟通中,我们也会和您同步薪资相关细节,期待与您携手同行~
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕