职位描述
工作内容:
1.监督公司内部控制体系的建立和执行情况,确保公司各项业务和管理活动符合内部控制要求。
2.对公司的财务报表、财务报告和其他相关资料进行审核,确保其真实、准确、完整。
3.对公司的业务流程、管理制度和风险控制措施进行审查,发现存在的问题并提出改进建议。
4.制定内部审计计划和审计方案,组织开展内部审计工作。
5.对内部审计结果进行汇总和分析,向公司报告审计结果并提出改进建议。
6.配合外部监管机构和审计机构的工作,提供必要的支持和协助。
7.监督、检查、巡视党风廉政建设情况,确保党的纪律和规定得到遵守。
8.做好党风廉政建设工作,推动反腐倡廉工作的深入开展。
9.做好上级党组和纪检部门交办的其他工作。
10.受理党员的申诉和群众的检举,维护公正公平的氛围。
任职要求:
1.统招本科及以上学历;
2.须有财务、审计相关岗位工作经验,有国有企业财务工作经验者优先;
3.年龄在35岁及以下。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕