2-3万
卓宏大厦6楼
岗位要求
1. 负责建立和完善公司内部审计制度和内部控制体系,制定单位审计、内部控制相关的规章制度。
2. 负责组织实施各类审计项目,包括经济责任审计、财务收支审计、预算执行审计、内控制度审计、经济效益审计、科研经费审计及其他专项审计工作。。
3. 统筹审计项目任务安排、进度管理及各方沟通协调,确保项目按时、高质量完成;协助外部审计机构开展相关工作,提供必要资料与信息。
4. 负责辨识和监控经营管理活动中的风险,开展风险评估并提出防控建议;督导内控体系建设,通过专项审计识别内部控制管理的薄弱环节,推动风险降低、流程优化和成本控制。
5. 负责建立审计整改台账,跟踪检查审计发现问题的整改落实情况,确保审计意见得到执行。
6. 负责内部审计、风险管理、合规人员的培训。
7. 负责审计项目档案的立卷、整理、归档工作;以及内部审计信息化建设和审计信息公开工作。
8. 完成上级交办的其他任务。
任职资格
1. 本科及以上学历,财务、审计、经济、金融等相关专业。
2. 5年以上内控或审计相关工作经验,具有国央企、大型企业或会计师事务所审计工作经验者优先。
3. 熟悉国家财经法规、审计程序和方法;精通内控及风险管理知识,掌握内控测试方法,具备敏锐的风险识别和预判能力;熟练使用计算机审计和数据分析工具。
4. 持有中级会计师、注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等证书优先。
5. 具有良好的职业道德,遵纪守法,廉洁从业,无不良记录;具备较强的逻辑思维能力、沟通协调能力、抗压能力和团队合作精神;具有较强的文字表达能力和组织能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕