职位描述
岗位职责:
1.协助部门负责人开展监察审计全流程工作,包括计划制定、现场实施、证据收集、问题研判及报告撰写,保障审计工作规范落地;
2.协助部门负责人搭建优化内控体系,针对审计发现问题提出可行建议,推动内控流程完善,防范管理漏洞;
3.识别公司经营管理中的财务、合规、廉洁等各类风险,建立风险预警机制,制定针对性防控措施;
4.协调跨部门工作,反馈审计结果、解读制度,督促问题整改落实,维护公司监察审计工作严肃性。
任职资格:
1.本科及以上学历,审计学、会计学等相关专业,具备扎实的财务、审计、内控专业理论基础;
2.具备 2 年及以上审计、内控、监察相关工作经验,有大型集团相关工作经验者优先;
3.熟练掌握审计方法与工具,具备风险识别、内控管理、报告撰写及跨部门沟通协调能力;
4.诚信正直、坚守底线,保密意识强,逻辑缜密、执行力突出,认同公司企业文化。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕