职位描述
岗位职责
1、协助部门制定年度审计计划,聚焦公司战略重点;参与并负责专项审计项目,高效执行审计程序,精准识别风险点并提出建设性改进建议,高质量输出审计报告
2、主导被审计部门的审计发现整改跟踪与落实工作,推动管理流程持续优化和提升,确保审计价值有效落地
3、协同部门同事,参与公司内部控制管理流程的梳理,评估,优化与完善,共同构建并维护有效的风险防范体系
4、运用专业能力,对审计发现进行深入分析
任职要求
年龄:26+
学历:本科及以上
经验:同行业工作年限;2年 同岗位工作年限3年
职业/技能资格证书:初级证书,具有CPA或中级以上资格证书者优先;
用人目的:监督财务收支合规性、核查账务真实性、准确性、优化内控流程
能力/素质要求:熟悉审计、财务、税法等法规,具备强逻辑推理能力
技能要求:具备敏锐的风险能力、可清晰撰写审计底稿
工作时间:9:00-18:00;单休法休
薪资待遇:试用5500 转正7000-8000
免费午晚餐,员工宿舍,健身房,瑜伽室,台球厅,五险,年节福利,双渠道晋升机制等
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕