主要工作职责(详细)
1、协助审计负责人规划并搭建符合上市公司治理要求的内部审计体系,包括制度建设、流程设计、年度审计计划制定等;在大型企业(尤其是上市公司、国有企业或四大/内资知名会计师事务所)从事内部审计工作5年以上,有从0到1搭建审计体系经验者优先;
2、独立主导开展各类审计项目(如财务审计、运营审计、合规审计、专项调查、IT审计等),识别重大风险并提出改进建议;
3、跟踪审计发现问题的整改落实,推动内控优化与管理提升;
4、参与公司内控自评、反舞弊机制建设及合规文化建设;
5、领导交办的其他任务。
相关要求
1.专业扎实:拥有财务、审计、会计或相关专业背景,熟悉企业内控、风险管理及合规体系;从事内部审计或外部审计工作5年以上,有搭建审计体系经验者优先;
2.战略思维:不仅擅长执行审计项目,更能站在公司治理高度思考内审价值,推动内审职能向风险导向和价值创造转型;
3.沟通协调能力:具备优秀的跨部门协作能力和汇报能力,能有效推动审计发现整改落地;
4.责任心强、原则性强:坚持独立客观立场,具备良好的职业道德和抗压能力。