职位描述
岗位职责
1、根据公司战略及风险导向,制定年度审计计划并组织实施;
2、开展财务审计、合规审计、运营审计及专项审计(如舞弊调查、流程优化等),识别潜在风险并提出改进建议;编制审计工作底稿,撰写审计报告,跟踪整改措施落实情况。
3、评估公司内部控制体系有效性,推动内控流程优化;参与重大业务风险评估,提供风险预警及应对策略;协助建立风险数据库,定期更新风险矩阵。
4、监督公司政策、法规及行业标准的执行情况;对违规行为进行调查取证,提出处理意见。
5、与财务、法务、业务部门沟通协作,推动审计结果落地;
6、提供内控与合规培训,提升全员风险意识。
7、领导临时交代的其他工作。
任职资格
1、本科及以上学历,审计、财务、会计、金融、企业管理等相关专业;3-5年内部审计/风险管理相关经验;有连锁性质行业背景者优先。
2、熟悉《企业内部控制基本规范》、COSO框架及审计实务;
3、精通财务分析、流程梳理及数据分析工具;
4、逻辑清晰,具备敏锐的风险洞察力及问题解决能力;优秀的沟通协调能力与报告撰写能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕