内审经理
1.5-2万
北京 本科
富尔大厦
岗位职责
1、规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,协调部门内各岗位人员的分工合作,并负责部门员工的管理和考核;
2、负责组织编制年度审计工作计划,确定各类审计事项,报审计委员会或董事会批准后组织实施,并对实际完成情况进行检查、总结;
3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;
4、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资岗位与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊职责审计及其他特别事项审计);
5、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;
6、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;
7、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;
8、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查。
任职要求:
1、 统招本科学历,金融、经济、财务等相关专业;
2、 工作年限:3-5年,行业经验:上市公司审计经验,新能源行业优先
3、 全面理解国家经济、产业政策、发展趋势,熟悉监管机构的相关规定以及投资相关法律法规。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕