职位描述
岗位职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计.管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
7、协助负责所投企业的投后管理。
任职要求:
1、本科及以上学历;
2、财务,审计等相关专业
3、5-10年审计工作经验,有上市公司,四大会计事务所经验者优先;
4、熟悉财税法规.审计程序和公司财务管理流程;
5、优秀的沟通,抗压能力强,协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕