面议
南京六合科创园-B6栋
工作职责范围:
1、风险控制与稽核:
(1)识别和评估公司运营中的各类风险,提出改进建议并跟踪整改措施落实情况
(2)结合内控稽核点开展复核抽查,定期出具财务共享中心质检报告。
(3)定跟进制度、标准、SOP在业务部门的实际应用情况,收集执行过程中的问题反馈,推动持续优化。
(4)结合已发布的标准化文件审核各部门实际执行情况,定期通报偏差并督促更改。
2、效能管理
(1)负责制定财务共享中心标准效能目标,通过月度运营管理报告形式输出关键指标(如标准作业时间、人均工作量、作业及时率、准确率等),监控整体运营效率。
3、标准化体系建设:
(1)负责统筹编写公司内部标准化报告,参与评审和修订标准化报告
(2)负责统筹编制标准化操作手册,审核与发布,确保操作规范统一
(3)根据最新会计准则和财税要求实时更新财务共享系统财务核算相关配置
任职要求
1、教育背景:
财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历
2、工作经验:
2年以上会计师事务所审计或企业内控相关工作经验,或企业财务标准化工作经验
3、专业能力:
(1)熟悉企业内控规范和内部审计工作内容,熟悉财务、审计方面的法律法规和国家政策
(2)熟练使用办公软件(Word、Excel、PowerPoint等)及数据分析工具
(3)具有较强的逻辑分析、独立思考、文字表达能力,具有优秀的汇报文件编制能力,能够撰写专业、清晰的汇报材料。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕