(此岗位为第三方岗位,派遣岗位)
1.负责对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
2.负责对公司贯彻落实国家重大政策措施情况、发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况、重大项目等进行专项审计;
3.负责对公司经济管理和效益情况及风险管理情况进行审计;
4.负责对本单位内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计。
5.负责执行审计程序,并协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作。
6.负责完成公司交办的其他任务。
任职条件:
1、政治立场坚定,坚决拥护中国共产党领导,遵纪守法,身心健康;
2、本科及以上学历,财务、审计等相关专业,且年龄在35岁以下(含);
3、熟悉国有企业审计业务,具有3年以上审计相关工作经验;
4、工作认真细致、有责任心,执行能力强,执行力强;
5、具备较强的沟通协调能力、团队合作意识和服务意识;
6、特别优秀者可适当放宽条件