职位详情
风险控制部-审计岗
1.5-2.3万
北京朝阳城市发展集团有限公司
北京
1-3年
本科
08-07
工作地址

城融大厦

职位描述
【岗位职责】
一、审计计划
1.组织拟定并实施公司年度审计工作计划,构建和完善公司内控体系;
2.建立健全审计体系,拟定审计工作手册,完成审计规章制度的制定和修订,完善审计组织体系。
二、审计实施
1、组织开展对集团各子平台公司的内、外审计工作;
2、接洽审计人员,协调解决审计过程中发现的问题,并按审计要求布置并配合集团各公司财务部准备相关资料;
3、编写审计工作底稿,编制审计报告,确保审计证据支持审计目的。
三、整改落实
跟踪、监督各部门及子平台公司落实审计问题整改工作,检查整改效果,出具检查报告。
四、合规检查
1、识别、评估、分析、监控和报告合规问题,制定合规风险解决方案,持续关注法律法规等规则变化,组织开展合规风险识别和预警;
2、组织开展定期、不定期合规检查,并对检查中发现的问题进行跟踪,监督改进;
3、制定风控合规培训计划,定期开展合规培训。
五、其他工作
完成上级领导交办的临时任务。
【任职要求】
一、学历要求:大学本科及以上,研究生学历优先
二、专业及资质要求:财务类、审计类、法学类等相关专业,审计相关中级职称优先
三、工作经验要求:2年及以上相关工作经验
四、知识技能及能力要求
1、专业知识:熟悉内部审计实务及规则,熟悉内部控制基本规范及配套指引并能灵活运用,熟悉内部审计准则、企业会计准则、财务管理、风险控制并能娴熟应用于内部审计实务;精通会计核算、资金资产、内部审计知识。掌握财务分析、预算管理、融资管理、资管、地开、房开、建设行业知识。
2、技能能力:具有良好的沟通协调能力、创新能力;具有较好的执行能力、较强承受压力的能力,团队意识良好;具有较好写作能力,能够拟制各种总结和分析报告

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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