7000-14000元
启明国际大厦
岗位定位:在集团风险控制部领导下,执行集团及各子公司、业务板块的内部审计工作,牵头搭建和完善审计体系,监督经营活动合法性、合规性与效益性,防范经营风险,为集团战略落地和资产安全提供保障。
一、审计工作
负责完善集团内部审计制度、流程及操作规范;制定集团年度内部审计计划,能组织实施集团审计项目,包括但不限于经营责任审计、内部控制审计、专项合规审计及上级交办的特殊审计事项;撰写审计报告,提出具备可操作性的整改建议;建立审计整改跟踪机制,定期督促各被审计单位落实审计整改要求,核查整改完成情况;推动审计成果转化,将审计发现的风险点融入集团风险管控体系,协助业务部门建立长效防控机制;整理审计案例,开展内部共享学习,提升全员风险意识和合规意识。
二、内控工作
梳理完善集团内控体系;组织开展内控体系有效性评估,定期对各子公司、业务板块的内控流程执行情况进行专项检查;协助修订集团内控相关制度流程,结合监管要求、业务发展及审计发现,持续优化内控体系;开展内控培训与宣贯工作,提升全员内控意识和执行能力,推动内控文化建设,确保内控体系在各层级有效落地。
三、风险管理
搭建集团风险管理体系;建立集团风险识别与评估机制,对识别的风险进行定性与定量分析,建立风险监测与预警机制,针对重大风险制定专项防控预案,明确防控措施、责任主体及应急处置流程,推动防控措施落地执行;定期汇总分析集团风险状况,撰写风险评估报告,为集团管理层决策提供专业风险建议;跟踪重大风险处置进展,评估防控效果并优化调整。
四、跨部门协同与外部对接
加强与集团各职能部门及各子公司的沟通协作,建立常态化信息共享机制,掌握业务动态及风险隐患,为审计工作开展奠定基础;配合相关部门开展风险排查、合规检查等工作;对接外部审计机构、监管部门,协调解决对接过程中的问题。
岗位要求:
1.基本条件:硕士及以上学历,法学、会计学、审计学、财务管理等相关专业优先;具备8年以上法务合规、审计相关工作经验(需同时涵盖法务合规与审计领域,如企业法务合规或内审、会计师事务所、律所等);熟悉国有企业监管要求及行业合规管理特点者优先。
2.资质要求:必须持有法律职业资格证书(法考),注册会计师(CPA)或国际注册内部审计师(CIA)等专业资质证书。
3.能力要求:具备扎实的法律、财务及审计专业知识,能独立完成复杂问题分析与审计报告撰写;优秀的逻辑思维、沟通协调及抗压能力,适应高强度工作节奏;熟练使用数据分析工具(如Excel、SQL、Python)及审计软件,具备数字化审计经验者优先。
4.其他要求:政治立场坚定,必须是中共党员,具备良好的职业道德与保密意识;国有企业或大型企业工作经验者优先,具备跨部门协作及项目管理经验;熟悉科技产业园区建设和运营服务等行业,监管政策者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕