岗位职责:
1、体系设计与搭建:主导设计并建立一套深度融合 《中华人民共和国企业国有资产法》、《国有企业内部审计指南》 等国资监管规定,与《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》 等上市公司规范于一体的、具有前瞻性和可操作性的内部审计体系。制定涵盖财务审计、合规审计、绩效审计、经济责任审计等在内的全方位审计制度与流程文件。
2、实操指导与落地:指导完成上市后首个完整年度的内部审计工作,确保审计程序、底稿和报告符合内外规要求。针对国企特有的“三重一大”决策、关联交易、资产转让、募集资金使用等关键领域,提供专项审计方案与实操指导。
3、团队组建与赋能:协助公司规划审计部门组织架构,制定岗位职责与能力模型。
任职要求:
1、硬性条件:
学历专业:统招本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业。持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA) 等权威资质者优先。
经验背景:
必备项: 拥有10年以上审计或合规相关工作经验,其中必须包括:
深度国资背景: 熟悉国有企业审计、巡视、评估等全套监管流程,曾在大型国企内部审计部门担任负责人,或长期为国企提供审计服务的专业人士。
精通上市公司规则: 具备丰富的上市公司(A股,尤其熟悉北交所规则者更佳)审计经验,熟悉IPO及上市后信息披露、内部控制评价报告、关联交易管理等合规要求。
2、加分项: 具有主导企业内控或审计体系从无到有搭建的成功经验;拥有会计师事务所高级经理/合伙人级别经验,并服务过多家国企和上市公司。