职位描述
岗位职责:
1、对集团旗下各版块公司、供应链、研发及职能板块实施审计;
2、向理事会汇报并讨论审计各阶段的发现和提出建议;
3、根据有关发现与整改建议编制内部审计报告底稿;
4、对于审计项目的整改进行后续的监督和评估;
5、完成上级布置的其他任务。
任职要求:
1、财务、审计类等相关专业本科以上学历,3-5年财务、审计工作经验,年龄35岁以下;
2、具备较强的沟通、协调能力;较强的分析与发现问题的能力;敏锐的洞察力;较强文字表达能力;良好的职业道德和团队协作精神;
3、抗压能力强。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕