【岗位职责】
1、能独立完成全套账务的风险评估(风险评估报告)、建账、账务处理及税务处理工作;
1、负责公司财务内控体系的建设、优化与执行监督,确保符合国家法规及公司制度;
2、定期梳理财务流程,识别关键风险点,制定内控措施并推动整改;
3、监督财务日常操作(如收支、报销、账务处理等)的合规性,防范舞弊风险;
4、审核企业各项成本费用的真实性、合法性、合规性、并对其做出处理意见(风险意见书);
5、协调内外部审计工作,跟进审计问题的整改落实;
6、完成上级交办的其他财务内控相关工作。
【任职要求】
学历专业:本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业;
工作经验:5-10年以上财务/内控相关经验,有医疗器械/零售批发业公司背景优先;
熟悉ERP系统(如SAP、用友、金蝶)操作及财务模块逻辑。
【技能要求】
精通企业内控规范、会计准则及财税法规;
熟练使用Excel、PPT等办公软件,具备数据分析能力;
持有CPA、CIA、中级会计职称等证书者优先;
【素质要求】
原则性强,具备风险敏感度和良好的沟通协调能力;
逻辑清晰,能独立完成流程优化方案。
上班时间:08:30-12:00,13:30-17:30,周末双休、法定节假日休、年假。