遵守各项管理制度,严格执行平台和标准,推进集团费用核算标准化,系统管理信息化,确保费用稽核、记账准确、及时,以及服务质量和客户满意,有效推进费用诚信、合规。
1.审核公司费用报销单相关手续是否完整、原始单据是否合法合规 ;
2.合规费用单据及时准确完成核销、记账,做好月结各项工作;
3.审核费用报销单相关手续是否完整、原始单据是否合法合规;
4.费用预算制定偏差度报警,对预算外(超预算)、超权限费用单据的跳闸报警;
5.需整改费用及时在系统内退回,并跟踪问题的处理结果;
6.超期10天以上应付未付及发票后到记账未达超期30天以上未达清零;
7.对不合规问题进行预警并跳闸,登记跳闸台帐,每月生成书面台账公示;
8.对在费用报销环节出现舞弊的员工,在系统中降低其信用等级分值;
9.做好财务支持服务工作,及时处理客户意见和建议,确保零投诉;
10.做好费用系统推进支持,对费用审核中发现的问题整理、扫描组织成书面培训料;
11.完成需协调及协同的其他工作。
任职要求:
1.财务及相关专业,本科及以上学历(条件优秀者可适当放宽);
2.学习能力强,具有一定的思想高度和责任意识,主动负责,务实高效,善于创新,具备良好的职业道德;
3.认同集团战略,认定第一竞争力目标,通过经营人关差并达成团队目标,有团队管理经验者优先;