职位详情
集团公司内部审计专员
1-1.3万
努克姆(上海)科技有限公司
上海
1-3年
本科
07-18
工作地址

永升大厦815

职位描述


一、岗位职责


1. 全球范围内新开公司相关业务


1.1 新公司所在国家或地区的财务准则,税务制度的调研与分析;


1.2 协助认定新公司所在国家地区委托的会计事务所,并与这些会计事务所建立正常业务关系;


1.3 新公司会计业务处理流程及内部财务审计制度设计;


1.4 新公司财务人员的培训;



2. 集团内各个分公司内部审计


2.1 财务审计与数据核查


(财务报表审核,资产与负债验证,财务收支审计);


2.2 合规性审查与政策监督


(法律法规遵循:检查企业运营是否符合税法、公司法等外部法规,虚假合同等违规行为;


政策监督:集团内部决策的执行情况;)


2.3 审计报告与整改跟踪(内部风控管理);


报告编制与沟通:协同业务部门宣导内控理念,撰写审计报告,清晰列明问题、风险等级及整改建议,并与管理层沟通结果。


整改监督:跟踪责任部门落实改进措施,通过后续审计验证效果,形成闭环管理。


2.4 主导年度审计计划项目,协调中介机构工作,归档审计底稿并跟踪整改进度。



二、任职要求



硬性条件



本科及以上学历,审计/财务/金融/信息系统相关专业;


3年以上甲方企业内审或事务所经验(环保/互联网行业优先);


在4大会计师事务所及一些知名会计师事务所有1-2年工作经验的优先考虑;


熟悉ERP系统及数据分析工具(如ACL、SQL)。




证书与技能



优先持证: CIA/CPA;


英语六级以上,可处理跨境业务审计(听说读写流利者优先);


精通PPT/Excel,具备专业报告撰写能力。




职业素养



恪守审计独立性原则,抗压能力强,适应出差;


具备风险敏感度及跨部门沟通推动力。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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