职位描述
工作职责:
1、审计计划执行:独立完成年度审计计划中的专项审计任务,确保审计程序合规、证据充分。
2、风险识别与评估:识别业务流程中的财务、合规及操作风险,评估内部控制有效性
3、审计报告编制:撰写专业审计报告,提出可落地的改进建议。
4、整改跟踪与验证:监督审计发现问题的整改落实评估整改效果。
5、流程优化支持:推动业务部门优化内控流程,提升效率与合规性。
6、专项调查支持:参与舞弊调查等专项工作,提供专业支持。
7、合规培训宣导:协助开展内控合规、反舞等培训,提升全员风险意识。
任职资格:
学历: 本科及以上学历
专业: 审计、财务、会计、金融等相关专业
1、专业经验:3-5年内审计工作经验;
2、项目经验:独立负责过3个以上完整审计项目精通国家审计准则、企业内部控制规范;
3、熟练使用 ERP系统(如 SAP、Oracle)、数据分析工具及审计软件;
人员要求:
1、逻辑分析能力、风险敏感度高;
2、沟通协调能力,能有效应对复杂问题;
3、职业道德严谨,保密意识强。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕