岗位职责:
1、负责内部审计发现问题的违规认定与责任追究工作,包括违规事项、失职失责等行为的线索核查、责任界定、处理建议拟定等;
2、参与部门管理制度体系搭建,完善内部审计违规追责工作制度与流程,并推动执行落地。
3、 配合国家审计署、集团审计部及外部监管机构开展审计监督工作,负责审计资料的整理、报送及对接;负责审计监督问题整改管理,建立“问题-整改-销号”台账,督促责任部门落实整改要求,跟踪整改进度并推动完成销号,确保整改闭环。
4、参与部门审计项目,聚焦决策合规性、执行有效性,识别审计发现责任风险点; 梳理违规追责典型案例,形成案例库并开展警示教育,推动追责结果与绩效考核等衔接。
5.、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、硕士研究生学历,3年及以上央国企、上市公司审计、纪检监察、合规管理或责任追究相关工作经验;熟悉国资监管政策、上市公司监管规则,有责任追究全流程实操经验者优先。
2、系统掌握审计、法律、财务专业知识,具备较强的问题线索核查能力、证据收集分析能力及逻辑推理能力;
3、能够独立起草责任追究制度、核查报告、处理建议等文书,语言严谨、逻辑清晰,符合国资及上市公司文书规范。
4、综原则性强,具备客观公正的责任认定能力,能准确界定直接责任、管理责任等责任类型;具备较强的跨部门沟通协调能力,能有效推动责任追究及整改工作落地;