职位描述
必须项:需要有汽车经销门店审计经验
岗位职责
审计项目执行
主导集团及下属4S店/分公司的财务审计、经营审计、离任审计、专项审计(如库存、采购、销售返利等)。
监督4S店整车/配件库存管理、资金使用、厂商政策落地(如商务政策、返利结算)的合规性。
查处舞弊、贪腐、侵占资产等违规行为,维护集团利益。
风险管理
识别集团业务流程(如采购、销售、售后、金融贷款)中的风险点,提出改进建议。
监控行业政策变化(如税务、环保、数据安全)对业务的影响,预警风险。
内控合规
评估集团内控有效性,确保符合上市公司/厂商(如主机厂)审计要求。
对接外部审计机构(如会计师事务所、主机厂审计部门),协调审计工作。
团队管理
培养审计团队,提升专业能力(如汽车行业审计、ERP系统审计)。
定期向高层汇报审计结果,推动整改落实。
任职要求
教育背景:
本科及以上学历,审计、财务、会计、汽车相关专业优先。
持有CIA(国际注册内部审计师)、CPA、ACCA等证书者优先。
经验要求:
8年以上审计经验,3年以上团队管理经验,有汽车经销商集团/4S店审计背景(必须项)。
熟悉汽车行业业务流程(如新车销售、二手车、售后服务、保险金融)。
精通企业内控、风险管理及国家财税法规(如《汽车销售管理办法》)。
能力要求:
具备敏锐的风险洞察力和数据分析能力(熟练使用SAP、金蝶等ERP审计模块)。
优秀的沟通协调能力,能应对主机厂审计、政府检查等高压场景。
原则性强,保密意识突出,能独立处理敏感问题。
加分项
熟悉主机厂(如奔驰、宝马、丰田)经销商审计标准。
有数字化审计工具(如大数据分析、RPA)应用经验。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕