职位描述
1.制定并完善公司内部审计、合规管理及风险控制制度,确保符合国家财经法规
2优化审计流程(如财务审计、经济责任审计、工程项目审计),推动审计工作标准化、数字化,提升效率
3.组织执行财务收支审计、经济责任审计(含离任审计)、内控有效性评价及舞弊调查,确保审计质量与时效。
4.审核审计报告,提出风控改进建议;跟踪问题整改情况,组织后续审计并汇报结果
5.评估公司经营活动的合规性(如国资交易、招投标流程),识别舞弊及渎职风险,建立预警机制
6.对接审计局等外部监管机构,报送审计材料并配合检查
7.定期向董事会汇报审计发现及风险管理建议。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕