【任职要求】
1、审计、财务、法律等专业硕士研究生及以上学历,拥有注册会计师或法律职业资格;38岁以内;
2、五年及以上知名会计师事务所或律师事务所工作经验;
3、熟练掌握国家财税审计、经济金融法规及公司内部控制规范;
4、具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力,团队意识和工作责任心强。
【岗位职责】
1、负责参与风险管理制度与流程的设计与监督执行工作,为公司经营活动和重大决策提供风控、法务建议;
2、负责拟投项目财务或法务尽职调查工作;
3、负责合同范本起草、参与合同谈判,并对各类合同进行审核、修订,监督合同执行情况,并定期开展合同自查工作;
4、负责集团或上级部门专项审计对接、协调工作;
5、完成领导交办的其它工作。