岗位职责:
1.负责落实集团各项审计制度,规范执行审计流程;
2.根据集团审计部和公司党委要求,起草年度内部审计工作计划;
3.根据年度审计工作计划及集团审计部的授权,组织开展内部审计工作;
4.协调各业务部门提供审计所需的凭证、报表、合同等资料,对收集到的资料进行整理、核对;
5.跟踪审计过程中发现的问题,协调相关部门制定整改计划和措施;
6.对审计工作及成果进行综合分析,督导落实审计整改等工作;
7.负责完成审计事项的日常管理,向集团公司报送审计信息;
8.负责完善公司内部审计规章制度;
9.完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1.二年以上相关工作经验,熟悉审计工作基本特点和监管机构的相关要求;
2.中共党员,政治过硬、品行端正,具有较强纪律意识、较高业务素质、良好工作作风;
3.熟悉金融保险相关法律法规及内部控制制度,掌握公司业务经营相关知识并遵守公司的管理制度、风险控制和操作流程;
4.能够独立运用专业知识于日常性和事务性工作中;
5.具备IT、审计、财务、法律等相关专业背景;
6.具有注册会计师、国际注册内部审计师、国际信息系统审计师等相关资格证书的优先;
7.责任心强、工作认真细致,有较强的沟通协调能力,具有良好的服务意识,具备一定组织协调能力,能够承担出差开展审计项目任务。