职位描述
一、岗位职责
(1)协助完善集团内部控制体系;
(2)协助开展内部财务审计、工程审计等工作,配合外部机构开展专项审计,监督审计问题整改落实;
(3)协助推进内控管理制度的实施,检查内控制度的落实情况;
(4)进行内部审计档案的定期整理、归档、保存等管理工作;
(5)完成领导交办的其他工作。
二、任职要求
(1)专业审计类院校本科及以上学历,审计、财会、工程审计相关专业,优秀应届毕业生优先;
(2)30周岁及以下,熟悉内控、内审相关专业知识、工作流程和方法;
(3)优先条件:①拥有国企内部审计或大型事务所实习经验;②在校期间表现优异,获得过奖学金或其他荣誉; ③具备快速学习的能力和强烈的学习意愿。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕