职位描述
岗位职责:
1、负责对公司整体内部控制、重大风险管理、金融业务运营与操作等方面开展稽核;
2、负责稽核方案制定、现场审计、调查取证,出具稽核结论,出具责任认定与处罚建议;
3、对业务、流程、控制体系中存在的普遍性管理问题,进行归纳、分析、总结,提出管理建议;
4、结合项目经验,挖掘公司可建模风险场景,协助公司操风监测体系的完善。
任职要求:
1、本科及以上学历,3-5年相关工作经验,法律、财会、经济类专业优先;
2、了解金融机构或融资租赁企业内部控制、内审实务;
3、具有较强的逻辑分析、发现问题、解决问题和表达问题的能力;
4、能在压力环境下统筹项目推进及内外部沟通事宜;
5、持有CPA、FRM、CIA、CISA、律师资格证书者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕