职位描述
岗位职责:
1.战略计划制度建设:制定集团审计监察战略规划和年度计划并推动落实,,完善集团风险管控、合规监督、审计监察等制度体系,推动监督审计监察业务流程标准化;
2.中心日常运营管理:统筹管理审计监察中心日常运营、主导开展风险预警、合规审查、专项审计、廉洁监察等工作;
3.风险预警防控整改:建立集团风险预警机制,识别预警集团运营过程中潜在的分纤点、制定预防性举措,跟踪监督问题整改、确保集团内控合规体系有效落地;
4.集团板块审计监察:根据集团年度审计监察计划,对集团各版块及各省片区市场进行常规审计监察工作,定期并向集团提报审计监察报告;
5.重大违规调查处置:受理集团舞弊举报,对重大违规事件进行独立调查并提出处理建议,为集团提供分险防控决策依据,推动集团廉政建设。
任职要求:
1. 基本条件:35-45岁,统招本科及以上学历,管理学、审计学、财务或相关专业优先,能适应中长期出差;
2. 经历行业:10年以上审计检查/财务管理经验,5年以上大中型企业同层级管理工作经验;连锁零售、医疗行业优先;
3. 专业要求:精通国家法规、行业监管政策及企业内控标准、具备丰富的分享识别、审计调查、合规审查实战经验
4. 能力要求:具有优秀的战略思维和数据分析能力,能快读定位问题并提出系统性解决方案。
5. 性格要求:原则性强,坚持职业操守、作风严谨、抗压能力强、敢于直面矛盾;沟通能力强,擅长高层汇报及对外沟通,具备危机公关和舆情应对经验。
6.加分项:持有CIA(国际注册内部审计师)、CPA、上市大型企业监督体系搭建工作经验者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕