岗位职责:
汇报对象:董事会/审计委员会岗位职责:
负责搭建和完善公司内部审计体系,制定审计制度与流程,确保内控合规。主导经营审计与财务审计工作,识别风险、优化管理流程,提供改进建议。组织专项审计,监督整改落实,定期向董事会汇报审计结果。
管理审计团队,培养专业能力,提升团队效率。
任职要求:
本科及以上学历,审计、财务相关专业CPA/CIA优先。
8年以上企业内审经验,熟悉经营审计与财务审计,具备大型企业审计管理岗背景。
精通审计方法、内控体系及财务法规具备较强数据分析与报告能力。良好的沟通协调能力,适应出差,抗压