岗位职责:
1、参与公司内部审计项目,在审计人员的指导下,协助开展包括但不限于:资料收集、数据分析、现场访谈、底稿整理等工作。
2、参与公司内控检查,协助对检查过程中发现的问题进行汇总并协助跟踪整改落实。
3、参与部门项目档案整理、归档工作,确保审计资料的完整性和安全性。
4、协助完成交办的其他工作,例如:政策解读等。
任职要求:
1、2027届/2026届,统招本科及以上学历,审计、会计、财务管理、经济学等相关专业;
2、熟练使用Office软件,尤其Excel,具备一定的数据分析能力。
3、具有较强的逻辑思维、分析问题和解决问题的能力,以及良好的沟通表达能力和团队合作精神。
4、具备一定的文字功底,能够撰写简单的审计报告。
5、工作细致严谨,抗压能力强,能适应短期出差(如审计项目需要)。
6、有事务所或公司内审实习经验者优先考虑。
备注:
1、本岗位提供转正机会;
2、需保证每周实习4天以上,2027届/2026届同学实习期不少于4个月;
3、薪资:本科120元/天;硕士150元/天;津贴:餐补、交通补贴等1400元/月;