职位描述
【岗位职责】
1.负责集团总部及下属子公司的财务报表与账务审计,确保财务处理符合国家政策与企业要求。
2.指导并审核集团及下属公司的财务分析报告,为管理层提供决策支持。
3.组织会计政策、税务等方面的培训,提升团队整体专业能力。
4.统筹集团总部经营会议资料的收集与审核。
5.定期赴集团各部门及下属公司开展现场审查,评估运营情况,编制并提交审计报告。
6.检查并指导集团及下属公司财务制度、流程的规范性与内控合规性。
7.组织集团及下属公司完成年度目标、预算与决算审核工作,协助实现年度经营目标。
8.协调准备董事会、股东会相关材料,协助完成利润分配等管理工作。
【任职资格】
1.财会、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历,具备中级会计职称,注册会计师或制造业经验者优先。
2.具备3年以上财务或审计相关工作经验,有集团公司、制造业财务管理工作或会计师事务所审计经验者优先。
3.具备良好的沟通协调和抗压能力,能够跨部门、跨层级协作。
4.工作认真细致,逻辑清晰,具备较好的文字表达能力。
5.熟悉国家财经法规和集团化企业财务管理流程。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕