岗位职责:
  1.制定完善内部审计管理制度及企业内控制度、流程等;  
2.制定年度审计计划;  
3.制定审计方案、开展审计工作、编制审计报告;  
4.评审单位内部制度的健全性和有效性以及风险管理,检查单位内部制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为单位优化管理提出审计意见和建议;  
5.单位中高层的离任审计;  
6.完成领导安排的其他工作。
  任职要求:
  1.本科及以上学历,35岁以内,经济学、法务、审计相关专业;  
2.一年以上外审或内审工作经验;  
3.具备良好的分析及逻辑思维能力,优秀的职业判断能力,较强的组织沟通能力;  
4.具有很强的原则性,良好的职业素养与品德操守,较好的团队合作精神;  
5.对企业内部控制、内部审计、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻了解;擅用企业内控管理工具,如内部穿行测试等。  
  福利待遇:
 ★ 五 险 一 金+工 伤 保 险+ 绩 效 奖 励+工 龄 工 资+培 训 晋 升+ 包 吃 包 住+ 节 日 福 利+哈市通勤车