职位描述
工作职责:
1、根据公司战略目标和实际经营情况,建立和优化公司内审体系、内审流程、工具与方法,提升审计效率与质量;
2、协助部门负责人制定内审工作的中长期规划、年度计划等并加以实施,指导和协调内审工作的开展,检查各项计划的执行;
3、独立负责完成各项内审项目(包括财务、会计、合规、运营及专项审计等);
4、独立完成审计报告、审计意见书等董事会、管理层汇报材料,提供可落地的改进建议,并跟踪整改落实情况;
5、协调与外部审计、监管部门及业务部门的沟通协作;
6、协助指导与培养团队员工,推动内审团队专业能力提升。
任职要求:
1、学历/专业要求:招本科及以上学历,会计、审计、金融、经济等相关专业;日语流利(书面及口语),可作为工作语言;
2、持有CIA或CPA 等相关专业证书,熟悉国际内审标准及金融行业监管框架、精通财务审计、合规审计及业务流程审计;
3、具备5年以上内审或相关风险控制工作经验;
4、优秀的跨部门沟通与协调能力,适应多元化文化环境;
5、逻辑清晰,具备独立解决问题及项目管理能力;
6、职业操守严谨,能胜任高风险领域的审计工作。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕