职位描述
岗位职责:
1、负责企业内控制度的设计与内控体系建设,及时发现企业经营活动中存在的问题与潜在风险,提出改善建议与措施;
2、制定内审审计制度与流程,组织并实施内部业务稽核,并出具内部审计报告,监督问题整改落实情况 ;
3、负责企业内控信息化建设,通过信息化建设不断扩大企业系统化控制覆盖面,降低人为因素错误影响;
4、与相关方一起不断优化、完善财务管理体系建设
任职要求:
1、有中、大型企业财务总部报表、管理会计、数据分析或预算管理、内控内审岗位独立工作经历;
2、有财务信息化、自动化、数据化项目关键实施经验;
3、逻辑清晰,有较强的数据处理与分析能力;
4、具有中级或以上会计职称/注册会计师/税务师证书,财税专业知识扎实;
5、能熟练运用excel,熟悉集团版ERP系统逻辑
6、愿意深入了解业务,结合财务管理要求推动业务流程优化,不断完善企业会计核算与内控建设
7、有较强的组织协调与沟通表达能力
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕