职位描述
协助审计项目准备与执行:协助内审经理进行审计项目的前期准备及执行工作,参与编制并实施审计计划、预算和方案。
实施审计程序:执行全面的审计工作,包括财务审核、会计记录评估以及内部控制系统的检查。收集审计证据,编制审计工作底稿。
撰写审计报告:协助拟定审计报告及管理建议书等审计文书,及时发现问题并提出改进建议。
内控体系评价与优化:参与对公司各项制度及业务流程的梳理、审查,研究和评估公司各项业务流程,进行内控审计。协助进行内控制度的建立与完善。
跟踪整改与验证:对审计发现问题的整改结果进行跟踪,并对整改效果进行验证与评价。
协调沟通:负责审计过程中与相关部门的协调沟通,配合外部审计单位开展工作。
档案管理:负责审计档案的整理、归档工作。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕