岗位职责:
1. 预算规划与编制
(1)主导公司年度预算及专项预算的编制,协调各部门提交业务数据,确保预算合理性与战略目标一致;
(2)搭建预算模型,优化预算管理精度,提高预算管理效率,支持管理层决策。
2. 业绩监控与经营分析
(1)负责收集、整理财务数据,结合公司业绩核算规则,出具业务部门业绩数据;
(2)跟踪预算执行情况,定位偏差原因并提示偏差风险;
(3)深入理解业务模式和财务核算规则,结合滚动预测,做好业绩预测,助力公司目标达成;
(4)根据业务模式,针对性地搭建分析模型,按月出具经营分析报告,提供前瞻性决策支持。
3. 跨部门协作与沟通
(1)联动业务及财务等职能部门,协调解决财务与业务问题,确保业务执行合规;
(2)参与业务会议,负责项目测算、风险控制及财务汇报,参与重点项目财务管理。
4. 系统与流程优化
(1) 推动预算管理系统的落地与迭代,提升自动化水平;
(2)根据业财分析、管理需求,拉通业务、财务、IT做好数据管理,推动分析工作的数字化转型。
任职要求:
1. 教育背景
(1)本科及以上学历,财务、会计、经济、管理类相关专业;
(2)持有CPA、高级会计师等证书者优先。
2. 工作经验
(1)5年以上预算管理、财务分析或FP&A相关经验,有制造业/互联网/科技行业背景者优先;
(2)熟悉全面预算管理流程,具备多维度(如产品线、区域)预算编制经验;
(3)有主导预算管理工作和经营分析工作经验者优先。
3. 核心技能
(1)数据分析:精通Excel(Power Pivot、Power Query)、Power BI/Tableau,能快速处理海量数据;
(2)系统操作:熟练使用ERP(如金蝶、用友)及预算管理系统;
(3)业务洞察:深入理解业务逻辑,能将财务指标与业务动因结合分析;
(4)沟通能力:具备跨部门协调能力,能清晰传达财务要求并推动落地。
4. 个人性格
外向、乐观,工作积极性高,有较强的抗压能力。