职位描述
【岗位职责】
1、协助业务销售分析与审计专项,提供决策支持;
2、参与预算编制,监控执行,分析差异并提出调整建议;
3、分析成本结构,识别关键因素,推动降本增效;
4、结合审计发现,主导或参与财务流程优化与重构;
5、独立开展内部审计,识别风险,提出改进建议并跟踪闭环。
【任职要求】
1、本科及以上学历,会计、审计等相关专业,3-5年经验;持有注册会计师、高级会计师或国际注册内部审计师资格优先;
2、熟悉内部审计流程、准则、内控规范及相关法规;
3、具备从审计发现问题到推动流程改进的全流程项目经验;
4、掌握审计、财务、风控内控及法律法规专业知识;
5、诚实守信,具备良好的职业道德和保密意识。
【福利待遇】
1、综合薪资5-8K(基本工资+绩效+奖金),五险一金+年假;
2、单双轮休,法定节假日休息,工作时间9:00-12:30、14:00-18:00;
3、专业带薪培训,老带新人情关怀;
4、良好职业发展平台与激励性报酬;
5、团建聚餐、国内外旅游、参展学习机会。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕