职位描述
岗位职责:
1.根据公司战略目标及风险状况,制定年度审计计划,涵盖财务审计、内部流程审计、项目审计等各类专项审计。并严格按照计划执行审计工作,确保审计任务高效完成。
2.对公司财务报表进行详细审查,核实财务数据的真实性、准确性与完整性,及时发现潜在的财务风险与舞弊迹象,出具专业、客观的审计报告。
3.深入审查公司各项业务流程及内部控制制度,评估其有效性与合规性,查找流程中的漏洞与风险点,提出切实可行的改进建议,推动公司内部控制体系的完善与优化。
4.负责领导并实施诸如重大投资项目审计、并购重组审计等专项审计项目,对项目全过程进行跟踪审计,为公司重大决策提供可靠的审计依据。
5.管理审计团队日常工作,合理分配审计任务,指导与培养团队成员,提升团队整体专业技能与业务水平,打造高效、专业的审计团队。
5.与公司内部各部门保持良好沟通,及时反馈审计结果,协助被审计部门落实整改措施。同时,与外部审计机构、监管部门等保持有效沟通,确保公司审计工作符合相关法规及行业标准。
任职要求:
1.本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业优先。具备扎实的财务、审计专业知识体系。
2.五年以上审计相关工作经验,其中至少两年团队管理经验。有在大型企业、会计师事务所工作经历者优先,熟悉多种审计方法与流程,拥有丰富的实际审计项目经验。
3.持有CPA、CIA等相关专业资格证书者优先。
4.熟练掌握财务软件、审计工具及数据分析软件,具备敏锐的财务分析能力、精准的风险识别能力与出色的问题解决能力。能够熟练运用审计准则和相关法律法规开展审计工作。
5.具备高度的责任心、严谨细致的工作作风和良好的职业道德操守。坚持原则,保守公司商业机密。具备较强的抗压能力,能够在复杂多变的环境中高效开展工作。
6.优秀的沟通协调能力,能够与不同部门、不同层级的人员进行有效沟通。具备良好的团队协作精神,能够带领团队共同完成审计任务。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕