1.2-1.5万
象屿金控101
工作职责1、审计监餐职能:通过执行包括但不限于风险管理审计、内部控制审计、经济责任审计、效能审计、财务审计、合规审计、绩效审计等审计项目,出具独立客观的评价,厦行审计监督职责,并通过提出合理化建议和督促整改来完善提升公司治理、风险管理和内部控制水平,促进公司战略目标和经营目标的实现。
2、设计项目闭环管理:制定年度审计项目计划,组织资源落地年度审计项目,并通过提升审计发现问题的整改效果,实现审计闭环管理。
1、对接审计检查:对接象屿集团审计部,协助集团完成审计条线相关工作。
2、4、审计标准建设:持续开展内部审计工作标准化建设与优化,强化审计操作流程、审计底稿和审计报告的规范性,通过优化审计方式、方法及工具,提升审计工作质量。
3、5、风险文化建设:将审计监督与风险文化建设紧密结合,在审计工作中不断宣导与强化被审计对象的风险意识,通过审计案例、审计项目复盘等方式向目标群体进行风险文化宣贾
4、6、部门管理:开展梯队建设、绩效管理及基础管理工作,
任职资格
知识技能:大学本科及以上学历,金融、审计、风险管理、财务管理或经济相关专业毕业,熟悉国家财经法规及金融政策,掌握内部控制、风险管理和内部审计等基础知识。经验:五年以上银行、保理、融资租赁、小货公司等金融/类金融行业内部审计工作经验(如厦门本土国企非金融行业的人也可以聊聊),其中包含一年以上的管理工作经验。能力:1.业态理解:掌握1-2类业态的业态知识,了解业务式及风控逻辑:
2、体系搭建:推动制度、审计体系建设和闭环管理;
3、审计能力:发现、解决问题,通过内控自测、单项审计发现公司在制度、流程、策略上存在的问题,并给出对应的解决方案;
4沟通协调:能够高效对接监管,上级或其他部门,推动问题改落实
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕