职位描述
岗位职责】
1、多业务场景、新业务场景和复杂业务场景风险地图梳理,识别流程管控不能有效解决的经济类舞弊风险,输出业务监管方案,制定稽查策略;
2、执行所规划业务的稽查,揭示风险和漏洞,风险查证,出具稽查报告;
3、通过报告解读,推动业务管理改进和问责,做好风险改进闭环管理;
4、快速响应公司针对特定事项的风险查证诉求,通过关键信息核实和异常点深度挖掘,输出稽查结论以支撑决策;
5、投诉调查;
6、BCG线索预调查,并支撑案件查实,持续净化业务环境;
7、针对业务目标与变化,持续优化专业稽查工具方法,输出领域典型风险场景案例,提供有效专业意见指导他人开展工作。
【岗位要求】
1、经验:3年-8年以上内、审计、稽查、合规相关业务经验,领域内相应实战经验丰富。
2、知识:合规管理、华为内审实务、风险管理。
3.、技能:内部审计框架(IPPF)及内部审计实务或外部专业认证(CIA等)。
4、能力:风险稽查能力、信息收集与分析能力,风险洞察与判断力、沟通与影响力。
5、对风险和数据敏感性高,敢于发声,能够坚持原则。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕