职位描述
岗位职责:
1、完善公司各业务条线内部控制体系,梳理相关业务风险及控制要求,建立、健全及优化内部控制相关流程文件,并执行后续的落地;
2、检查公司内部流程设计和落地执行情况,识别风险点,发现流程运行中存在的问题,优化公司管理流程和保障机制;
3、协助执行专项审计或合规性检查工作,与各部门进行协调和配合,解决各部门日常提出的流程优化问题和其他咨询问题;
4、收集、整理和分析内控相关数据,为管理层提供决策支持和风险预警,建立和完善内控监控指标体系,对业务运营进行实时监控和定期报告;
5、熟悉生物制药研产销一体企业的内部合规流程,能有效审查并发现风险,实时跟进输出审计报告;
任职要求:
1、具有8年以上财务、审计工作经验,具备四大或国内大型知名会计师事务所工作经历;
2、财务、审计等相关专业,统招本科或以上学历,注册会计师、注册内审师或等同专业资质优先;
3、熟悉法律法规、审计程序,掌握最新审计及政策法律法规;
4、优秀的组织、协调、沟通、管理能力,良好的文字功底;
5、2年以上生物制药企业相关工作经验,有过大型上市企业内控、内审工作经验。抗压能力强,能接受长期出差。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕