1.8-2.5万
奥克斯S1栋15楼整层
岗位职责
1. 审计项目执行
参与集团子公司年度审计及专项审计项目,独立执行风险评估、抽样测试、底稿编制等全流程审计程序;
协助制定审计方案,完成审计证据收集、分析及异常问题标识,保障审计结论客观性。
2. 财务报告支持
负责财务报表附注编制及勾稽核对,参与合并报表数据校验与逻辑验证;
协助撰写审计报告初稿,提炼关键审计发现并形成整改建议。
3. 审计底稿管理
按《内部审计准则》规范完成纸质/电子底稿归档,确保记录完整、索引清晰、证据链闭合;
定期维护审计文档数据库,实现底稿标准化管理与快速调阅。
4. 整改跟踪与内控优化
建立审计问题整改台账,动态追踪被审计单位整改进度,定期更新审计追踪表并反馈闭环情况;
协助分析审计发现的共性风险,参与内控流程优化建议的设计与落地。
5. 数据分析与专项支持
基于财务数据建模分析,识别异常波动与潜在风险点,输出可视化分析报告;
承接临时性专项任务(如舞弊调查、制度合规性审查等),协助完成数据整理及结论汇总。
任职资格
1、审计、会计、财务管理相关专业,统招二本及以上学历。
2. 5年以上审计行业从业经验或集团公司内控审计同岗位工作经验,熟悉公司内部审计、外部审计、财务尽调、以及专项审计者优先;
3、对工作内容尽职认真,了解内部审计、外部审计、专项审计的常规业务流程;
4、通过注册会计师考试或3科及以上的优先考虑;
5、具备基本的英语听说读写能力,具备大学英语四级证书;
6、熟练使用用友、金蝶等财务记账软件;熟练使用WORD、EXCEL等办公软件(熟悉基础函数公式、数据透视表等)
7、良好的对外沟通交流协作能力及学习能力;
8、熟悉国际会计准则、财税政策更佳;
9、接受境内外出差,且有境外审计工作经验的优先考虑。
薪酬福利:
1. 薪资面议,五险一金、双休、绩效奖金等;
2. 办公零食和节日福利;
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕