1000-2000元
奥克斯中心S1号楼15楼
Ø 岗位职责
1. 审计项目执行
参与集团子公司年度审计及专项审计项目,独立执行风险评估、抽样测试、底稿编制等全流程审计程序;
协助制定审计方案,完成审计证据收集、分析及异常问题标识,保障审计结论客观性。
2. 财务报告支持
负责财务报表附注编制及勾稽核对,参与合并报表数据校验与逻辑验证;
协助撰写审计报告初稿,提炼关键审计发现并形成整改建议。
3. 审计底稿管理
按《内部审计准则》规范完成纸质/电子底稿归档,确保记录完整、索引清晰、证据链闭合;
定期维护审计文档数据库,实现底稿标准化管理与快速调阅。
4. 整改跟踪与内控优化
建立审计问题整改台账,动态追踪被审计单位整改进度,定期更新审计追踪表并反馈闭环情况;
协助分析审计发现的共性风险,参与内控流程优化建议的设计与落地。
5. 数据分析与专项支持
基于财务数据建模分析,识别异常波动与潜在风险点,输出可视化分析报告;
承接临时性专项任务(如舞弊调查、制度合规性审查等),协助完成数据整理及结论汇总。
任职资格:
1. 财务管理/审计/会计/或其他经管类相关专业,本科及以上学历应届生或会计师事务所从业经验1-2年者。
2. 专业能力:CPA通过2科目以上优先;ACCA专业,P阶段者优先;熟悉英语基本读写,过四六级者优先;
3. 能熟练应用office办公软件;
4. 良好的沟通、协作能力,态度积极、主动;
工作细心、耐心,责任心强。
周末双休,法定节假日正常放假,年终奖金,明确的职位发展通道
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕