职位详情
内审经理
1.3-2.5万
央拓国际融合传播集团有限公司
北京
5-10年
本科
01-14
工作地址

米阳大厦2F

职位描述
岗位职责:

1. 负责内部审计体系零到一建设工作,牵头制定内部审计管理制度、流程、工作手册及年度审计计划,搭建科学完善的内部审计架构与工作机制;

2. 统筹开展内部审计工作,包括但不限于财务审计、经营审计、专项审计(如项目审计、采购审计等),牵头组织审计项目的立项、实施、报告撰写及后续整改跟踪,确保审计发现问题得到有效解决。

3. 主导公司合规管理相关工作,梳理业务流程中的合规风险点,建立合规风险防控体系,开展合规培训与宣传,监督各部门合规制度的执行情况。

4. 负责制度审计工作,对公司各项规章制度的合法性、合规性、合理性及有效性进行审计评估,提出制度优化建议,保障制度体系的健全与落地。

5. 配合外部审计(包括监管部门专项检查等)工作,协调提供审计所需资料,协助对接审计沟通事宜,跟踪外部审计问题的整改落实。

6. 建立审计档案管理体系,规范审计资料的收集、整理、归档与保管,确保审计工作痕迹完整、可追溯。

7. 定期向公司管理层及相关决策机构汇报内部审计工作情况、合规风险状况及审计整改成效,为公司经营决策提供专业的审计意见与建议。

8. 完成公司交办的其他与审计、合规相关的工作任务。

任职要求:

1. 本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理、法学等相关专业,具有国际注册内部审计师(CIA)等相关专业资格证书者优先。

2. 政治面貌:中共党员

3. 5年以上内部审计或相关合规管理工作经验,有国企、大型企业内部审计体系搭建经验者优先;熟悉传媒行业相关业务及监管要求者优先。

4. 精通国家审计法规、财务会计准则、企业内部控制规范及相关法律法规,具备扎实的审计专业知识和丰富的审计实践经验;能够独立主导完成审计项目,具备较强的问题分析、风险判断及报告撰写能力。

5. 具备较强的沟通协调能力及项目推进能力;工作严谨细致、责任心强,具备较强的原则性和抗压能力。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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