一、岗位职责
1、合并报表编制
集团月度、季度、年度合并财务报表的编制工作,确保报表准确、完整、及时。
合并抵销分录的编制与审核,包括内部交易、往来、投资等项目的抵销处理。
编制合并报表重点科目附注附注及管理层所需的财务数据支持。
对合并报表数据进行分析,识别异常波动。
2、账务合规与会计准则应用
根据集团及各子公司业务情况,结合新发布或修订的会计政策,定期检查和更新,督促集团账务处理符合中国企业会计准则及其他相关监管要求。
定期检查账务处理的合规性,规范会计政策与估计的应用。
3、核算体系与制度流程建设(现阶段重点)
参与建立、优化并维护集团统一的财务核算制度和流程,如生产、研发、资产管理等相关。
参与财务相关ERP系统(合并报表和核算模块)的优化与项目实施,提升自动化水平与效率。
4、关联交易及披露
监控、统计与分析集团内部关联交易发生情况,确保其商业合理性及定价公允性。
进行关联交易对账、合并抵销及披露数据的准备工作。
协助制定和更新关联交易管理制度,配合完成关联交易的审计与报备。
5、财务信息披露与外部机构对接(现阶段重点)
在企业IPO过程中参与各类专项梳理和对接工作,参与协调和对接外部审计、尽调机构,配合公司相关团队完成部分对外报送和披露的财务数据准备工作。
6、其他职能
参与财务内控体系的设计和测试;进行月度和年度结账时间安排的排布,定期执行的盘点工作,以及其他领导安排的工作。
二、任职要求
1、教育背景:本科以上学历(至少为知名一本,985、211更佳),会计、财务管理、金融等相关专业;
2、工作经验:4-6年财务、审计相关工作经验,需具备一段3年以上内资前十会计师事务所经验,具备制造业IPO经验(必备,或至少深入做过2-3家上市公司的生产、研发相关核算或审计工作,甲方乙方均可,如无相关经验请勿投递)。
3、CPA通过1-2科,持有CPA或同等职业资格(如ACCA等)优先。
4、专业知识:深刻理解中国会计准则,熟练掌握合并报表流程和财务内控合规知识。
5、核心素质:严谨细致,具备良好沟通能力,有抗压能力和持续学习的能力。