工作职责:
1、负责总部对下属各子公司在预算、成本、廉洁、合规等方面的全面审核监督;
2、负责审计风险控制与管理,组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作;
3、负责管理系统及员工履职的管理监察,及时发现问题并监督改正,组织协调完成审计项目;
4、负责员工申诉通道、审计接收渠道的建立和完善,以及具体员工申诉调查工作,并出具调查报告,包括后续结果应用和沟通;
5、组织对公司及下属子公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定审计方案;保证审计工作进度的推进;做好审计质量管理工作;出具审计报告及根据被审计单位的实际情况跟踪落实整改情况的工作;
组织对公司重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查。
任职要求:
大专及以上学历,会计、审计、法律等相关专业
3年以上企业内部审计工作经验
1、掌握会计、审计相关知识及相关法律法规;
2、熟练使用办公软件,ERP软件等;
3、具备汽车制造业相关经验或上市公司审计经验;
4、具备独立开展财务审计、效益审计、经营责任审计和管理审计等各类审计项目的能力;
5、具备良好的沟通及协调能力,原则性强、作风正派,有开拓创新精神。
可接受一定的出差(工作地base杭州,每月有15-20天在江苏出差;不接受者,请勿投递)