岗位职责:
1.根据公司年度审计计划,制定财务审计方案并组织实施。
2.评估公司财务内部控制制度的有效性,发现潜在风险并提出优化建议。
3.确保公司财务活动符合国家法律法规、行业规范及公司内部政策。
4.针对特定项目或业务(如并购、投资、重大合同等)进行专项财务审计。
5.编制审计报告,清晰反映审计发现、风险点及改进建议。
任职要求:
1.本科以上学历,拥有注册会计师、审计师资质等证书者优先,3年以上财务审计相关岗位工作经历。
2.专业过硬,精通财务审计相关法律法规及审计工具。
3.优秀的沟通协调及谈判能力,具备较强的报告撰写能力。
4.正直严谨、责任心强、思维缜密、抗压性好。