职位描述
岗位内容:
1. 组织实施公司内部审计、监督工作,撰写审计、督查报告。按计划开展常规审计、专项审计、内控流程审计、经营管理审计、工程管理审计、离任经济责任审计等各项审计工作并出具内部审计报告。
2. 协助建立与完善公司内控体系,识别高风险问题与流程控制缺陷并提出建议方案。
3. 负责修订审计管理制度、优化审计过程,提高审计效率和质量。
4. 完成主管领导交付的工作任务。
任职要求:
1. 大学本科及以上学历,财务、审计、经济等相关专业,有注册审计师、会计师资格者优先;
2. 3-5年以上审计工作经验,有较强的组织沟通、协调能力;
3. 熟悉国家财务、税务、内部控制、审计等方面的法律法规;
4. 积极进取,吃苦耐劳、责任心强、抗压能力强、有团队精神。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕