岗位内容:
 1.负责参与制定年度审计工作计划和审计项目计划,并具体实施; 
2.负责制定与完善内部审计制度体系、工作流程; 
3.负责对集团本部及所属企业开展财务审计、业务审计及各类专项审计,实施审计监督; 
4.负责制定审计实施方案,编写审计报告与审计底稿,撰写审计报告; 
5.负责建立、更新与维护审计问题整改台账,并定期跟踪审计整改进度; 
6.负责对集团本部及所属企业开展内控体系有效性检查与评价,推动内控完善与提升; 
7.负责对接配合外部审计与上级检查,及时完成各类报告与统计报送; 
8.完成领导交办的其他工作。
 任职要求:
 1.大学本科及以上学历,中共党员优先; 
2.年龄原则上不超过40岁,具有正常履行职责的身体条件; 
3.3年以上内部审计工作经验,具有会计师事务所审计工作经验优先; 
4.具备中级审计师资格,注册会计师、高级审计师人员优先; 
5.熟悉国资监管、金融监管政策法规,熟悉审计法律法规和工作流程; 
6.具备较强的公文写作和报告撰写能力; 
7.特别优秀者可适当放宽条件。