岗位职责:
1. 复核信息披露中的财务数据(如营收、利润、资产负债表),确保与财务报表一致,协助编制财务报告摘要。
2. 分析市场及财务数据(如行业趋势、毛利率变动),为信息披露提供数据支持及风险预警。
3. 监督财务内控流程合规性(如预算执行、资金管理、费用报销),审核合同付款及账务处理。
4. 配合内部审计、外部审计开展财务专项检查,跟踪整改事项闭环,编制内控评估报告。
5. 交办的其他事项。
1. 本科及以上学历,会计学、财务管理专业,持有会计师职称/CPA证书者优先。
2. 2年以上上市公司财务会计或内控工作经验。有A股IPO审计、上市公司财务报告编制、民航服务企业或IT企业内控经验优先,工作细致,原则性强。
3. 熟悉企业会计准则、税法及新三板财务披露规则,能独立进行财务数据分析
4. 熟练使用 Excel(函数、数据透视表)、ERP 系统,具备流程优化及问题整改推动能力。
5. 熟悉国资管控规则和程序。具有央国企单位、政府相关领域工作经验者优先。